Mô tả công việc
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Tập đoàn và các Công ty thành viên: Ghi nhận số liệu trung thực và minh bạch, hạch toán hợp lý, Chứng từ đầy đủ, tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp lý hiện hành.
- Kiểm soát và đảm bảo tính chính xác của các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động Tập đoàn và các Công ty thành viên thông qua phân tích số liệu tài chính kế toán (bao gồm cả việc kiểm soát tính chính xác và hợp lý của các khoản mục cấu thành nên chi phí và doanh thu của Tập đoàn).
- Lập báo cáo kiểm soát, theo dõi và khắc phục sau kiểm soát (nếu có).
- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các phòng ban trong công ty và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công việc trong phạm vi công việc được phân công; Phát hiện những điểm còn tồn đọng và khuyến nghị thực hiện khắc phục, phòng ngừa rủi ro; Theo dõi kết quả khắc phục.
- Phát hiện sớm và kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm, rủi ro được phát hiện thông qua kiểm soát các bộ phận.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan rà soát các quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty nhằm cải tiến quy trình, thiết lập các chốt kiểm soát trước/sau hợp lý và hiệu quả.
- Rà soát hệ thống các quy trình nội bộ của các bộ phận, đảm báo tính hợp lý khả thi và tính nhất quán; Từ đó, tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn và các Công ty thành viên.
Yêu cầu ứng viên
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế (Kế Toán/Kiểm Toán/Tài Chính...)
Có ít nhất 05 kinh nghiệm ở vị trí Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập hoặc các vị trí tương đương.
Có kiến thức chung về thuế, các nghiệp vụ tài chính kế toán, pháp lý doanh nghiệp.
Chấp nhận đi công tác và làm việc ngoài giờ khi có phát sinh.
Có kỹ năng phân tích, lập báo cáo và thống kê.
QUYỀN LỢI :
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Đào tạo
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm